VAT Calculation Report — Audit Ready
Reference: VAT-PENDING
Generated:
Supplier
United Kingdom
Country Code: GB
Customer
United Kingdom
Type: B2B | Country Code: GB
| Description | Amount |
|---|---|
| Net Amount (excl. VAT) Mode: Net → Gross | £1,000.00 |
| VAT Amount Rate: 20% — United Kingdom standard rate | + £200.00 |
| Total Gross Amount | £1,200.00 |
Data Source: HMRC VAT API & European Commission VIES — real-time, not cached.
Public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. This document is for audit reference only and does not constitute legal or financial advice.
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Intelligenter MwSt-Rechner
Berechnen Sie die britische und europäische Mehrwertsteuer, einschließlich B2B-Reverse-Charge-Szenarien.
Steueraufschlüsselung
- Rate Classification
- 20% (United Kingdom Standard)
- Nettobetrag (ohne MwSt.)
- £1,000.00
- MwSt.-Betrag
- + £200.00
- Gesamtbetrag (Brutto)
- £1,200.00
Nächste Schritte
PDF mit Referenznummer, UTC-Zeitstempel. Nur als Nachweis.
Was ist das Reverse-Charge-Verfahren?
Reverse-Charge überträgt die Steuerschuldnerschaft vom Lieferanten auf den Leistungsempfänger. Dies vereinfacht den grenzüberschreitenden B2B-Handel.
Wenn Sie Dienstleistungen im Ausland erbringen, berechnen Sie keine USt. Der Kunde muss sie lokal versteuern. Hinweis auf Rechnung: "Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Reverse Charge)"
B2C Transactions: When you sell digital services directly to an EU consumer, the Reverse Charge does not apply. You must charge the consumer's local VAT rate, managed via the One Stop Shop (OSS) scheme.
Registering for EU VAT (OSS/IOSS Scheme)
Register for the non-Union OSS scheme to avoid registering for VAT in all 27 EU member states independently.
Domestic VAT — stay ahead of filing deadlines
Submit Your MTD VAT Return
Connect your accounting data and file your Making Tax Digital VAT return in one click.
Generate a Compliant VAT Invoice
Must include your VAT number, tax point date, and separate net/VAT amounts. Use our invoice builder.